您好,兩種方法都可以的。
繳納了員工的個(gè)人所得稅1-3月的 但是工資才發(fā)放了1-2月,1-2月的工資里多扣了個(gè)稅,1-2月的工資扣后才交了1-3月的個(gè)稅,這個(gè)做賬時(shí)應(yīng)該怎么做呢 ,并且已經(jīng)做了補(bǔ)稅的表格把1-2月多扣的個(gè)稅補(bǔ)到4月份員工工資里
工資里代扣的職工水電費(fèi),上個(gè)月多扣了三百多(掛的其他應(yīng)收),這個(gè)月退回應(yīng)該怎么做分錄
上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候銀行已經(jīng)扣個(gè)稅了,但是員工的個(gè)稅忘記從他們工資里面扣了,上個(gè)月發(fā)工資的分錄應(yīng)該怎么做???這個(gè)月從員工工資里面補(bǔ)扣個(gè)稅分錄又要怎么做呢
因?yàn)楣疽郧皼](méi)錢,上月一次性補(bǔ)繳了5個(gè)月社保,上月工資里將個(gè)人社保多扣了兩個(gè)月900元,將900元補(bǔ)在這月工資里,該員工未扣除五險(xiǎn)一金的工資總額8000元,申報(bào)個(gè)稅時(shí)收入填8000還是8900?,多謝
上個(gè)月工資錯(cuò)誤,個(gè)稅多扣了,這個(gè)月工資應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)?是將多扣的個(gè)稅補(bǔ)到工資里?還是要退稅???
欠費(fèi)補(bǔ)繳,分錄的二級(jí)科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)二級(jí)
我們是4S店,客戶抽獎(jiǎng),車子指導(dǎo)售價(jià)是12萬(wàn),但是最終以5萬(wàn)出去,開(kāi)票就按照五萬(wàn)來(lái)開(kāi)的話,可以?稅務(wù)要求我們寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)買房子作為辦公室,可以喊放開(kāi)開(kāi)專票來(lái)抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)證券交易怎么申報(bào)增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)公司印花稅是季度申報(bào)的。公司7月,8月無(wú)銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬(wàn)分之三稅率÷2=0.18元,請(qǐng)問(wèn)老師,到時(shí)做9月份的賬用不用計(jì)提0.18元印花稅呢?到10月份申報(bào)第3季度印花稅時(shí),低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰(shuí),怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
請(qǐng)問(wèn)老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過(guò)勞務(wù)派遣平臺(tái)發(fā)薪的,公司對(duì)公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄,這個(gè)有什么影響嗎?
老師我今天報(bào)8月份的個(gè)稅,系統(tǒng)提示說(shuō)【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào) 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個(gè)稅沒(méi)法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒(méi)改過(guò),是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報(bào)的,兩邊加起來(lái)肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過(guò)不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了
那上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)是錯(cuò)誤的工資,但發(fā)放工資時(shí)按的正確發(fā)的,也就是說(shuō)申報(bào)的工資和實(shí)際發(fā)放的工資不符,這個(gè)怎么調(diào)?。?
。發(fā)的工資是正確的,申報(bào)錯(cuò)誤就更正申報(bào)。
是這樣:7月初先個(gè)稅申報(bào)扣款了,后來(lái)工資表做了調(diào)整,并按正確的做賬發(fā)放的。 現(xiàn)在再做更正申報(bào)嗎?怎么做?
發(fā)的工資和個(gè)稅申報(bào)不一樣,要更正。申報(bào)
那多扣的稅會(huì)退回來(lái)公司賬戶嗎?還是需要怎么申請(qǐng)
會(huì)退回來(lái)的,需要申請(qǐng)退稅。會(huì)退回來(lái)的,需要申請(qǐng)退稅。
那分錄怎么寫(xiě)啊
借銀行,代應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅??