一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫(xiě)的是:以前的欠繳稅款,本期繳納了。不含本月繳納上月的稅款。 第30行“本期繳納上期應(yīng)納稅額 ” 是填寫(xiě)本月繳納上月期間的欠稅,屬本月正常繳納的稅。
老師,一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表主表第31行本期繳納欠繳稅額填寫(xiě)什么數(shù)據(jù),能不能舉個(gè)例子
老師好,一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額怎么填?
一般納稅人在填寫(xiě)主表 稅款繳納其中的25期初未繳稅額 27本期已繳稅額 30行本期繳納上期應(yīng)納稅額 32行期末繳稅額 34行本期應(yīng)補(bǔ)稅額 老師能給舉個(gè)時(shí)間點(diǎn)的例子?有點(diǎn)繞
請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)表中的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額和31行的和本期繳納欠繳稅額填什么?
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實(shí)際上個(gè)月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
老師裝修費(fèi)攤銷(xiāo)是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷(xiāo),臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個(gè)月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話(huà)是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?
郵寄資料的跑腿費(fèi)計(jì)入交通費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)