你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們給其它公司開了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)勾選報(bào)稅了,開具了紅字通知書,這個(gè)是在開票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們
老師,請(qǐng)問一下,我有一個(gè)對(duì)方公司想要我們開一個(gè)紅字通知書給到他們,他們開個(gè)紅字發(fā)票給我們,然后再打錢給我們(打錢的金額部分是紅字通知書開出的金額),請(qǐng)問這樣合理嗎?要不要補(bǔ)充說明的?
#提問#老師,我們開的發(fā)票,客戶抵扣了,現(xiàn)在他要退貨,我讓他們辦紅字通知單,但是通知單的金額與原藍(lán)字發(fā)票有2分差異,這個(gè)有影響么?按理說應(yīng)該一模一樣才對(duì)
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個(gè)票要退回來,對(duì)方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請(qǐng)紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
老師,我想問下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方說開錯(cuò)了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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是銷售熱水器的業(yè)務(wù)
發(fā)銷售給你們熱水器,然后你們有退貨嗎?
具體是因?yàn)樯虉?chǎng)結(jié)算的時(shí)候,有退貨,本來應(yīng)該退到他們公司,但是現(xiàn)在退在我們這里了
發(fā)票當(dāng)時(shí)是開給你們嗎?
當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票開給你,你才你們才可以這么做。
我們現(xiàn)在開紅字通知書出去,是相當(dāng)于我們有退貨嗎?這邊他們公司有開過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們的。但是我們也有開小額的進(jìn)賬發(fā)票給他們的。我們現(xiàn)在開具紅字通知書出去,要不要補(bǔ)充說明什么,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好是的,不需要出的,對(duì)方開給你什么,他負(fù)數(shù)發(fā)票就得開什么。
我這邊是要開紅字通知書給他們喔?
你好是的,你要開紅字信息表他才給你開附屬發(fā)票。
那我這邊做賬怎么做?
借應(yīng)付賬款庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那這邊他們打錢給我們喔
借銀行存款貸應(yīng)付賬款不就可以了。