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老師,現(xiàn)在新成立的一般納稅人企業(yè)還有輔導(dǎo)期嗎?如果我取得了增值稅進項發(fā)票,但還不想認證,是不是要記:借:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,而不是直接記:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額?

2020-08-21 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-21 20:28

你好,有的地方還是有的,這個得看你稅務(wù)局要求 是的。

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你好,有的地方還是有的,這個得看你稅務(wù)局要求 是的。
2020-08-21
你好,是的,是先計入應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
2020-08-21
做待認證 認證之后轉(zhuǎn)進項稅額
2022-05-02
你好,你認證了不要做的。待認證改成應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-05-20
貌似你這個問題前邊已經(jīng)回答了哈,還有什么疑問嗎?
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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