你好? ? 你的意思 是沒有認(rèn)證 你跑去做進(jìn)項稅了 是嗎 。 那你現(xiàn)在認(rèn)證了么有??
老師,請問一下如果我取得了增值稅進(jìn)賬發(fā)票,但我還不想認(rèn)證,是不是記:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,而不是直接記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
去年一張專票記賬時,進(jìn)項稅額直接計入了“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 沒有記(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)內(nèi)外系統(tǒng)增值稅賬不平,怎么處理?
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時是借:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現(xiàn)在五月份,我要進(jìn)入稅局平臺去認(rèn)證這些票,我這個月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1220元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1220元。
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進(jìn)項發(fā)票,我記賬記在了“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”里,暫時二個月內(nèi)不會有收入的話,我需要把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”里嗎?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
去年這張票已經(jīng)認(rèn)證了
我們是金融機(jī)構(gòu),有核心系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)兩套
相當(dāng)于核心系統(tǒng)多認(rèn)證一次進(jìn)項稅額
核心系統(tǒng)的應(yīng)交增值稅就少了
?你好? ? 那你認(rèn)證了就正常做進(jìn)項稅去處理。這個是對的哦。? ?
不對,系統(tǒng)里多記了一次進(jìn)項稅額
去年系統(tǒng)多記了進(jìn)項稅額今年賬務(wù)怎么處理
?你好你說的系統(tǒng) 是稅務(wù)系統(tǒng)還是財務(wù)軟件系統(tǒng) 。? 如果你們是核心系統(tǒng)這個我沒有用過的。? ??
如果去年自己多記了一筆進(jìn)項稅額,實(shí)際上沒有對應(yīng)的專票,現(xiàn)在怎么處理
?你好? ? ? 沒有的話。賬做紅沖:? ? ?去年怎么做分錄的? ? ?把進(jìn)項稅計入成本或者費(fèi)用 去或者是紅沖 。? 看你實(shí)際 有這個業(yè)務(wù)沒有。? ?
現(xiàn)在交增值稅的話我們核心系統(tǒng)與稅務(wù)系統(tǒng)金額不一致,即使現(xiàn)在做紅沖的話,只能影響下個季度交增值稅,去年四季度的增值稅怎么處理
?你好? ? ? 你這個是么有損益科目的。 你就正常處理? 科目就行了。如果涉及了損益科目 還得走以前年度損益調(diào)整來處理? ? 成本或者費(fèi)用的。? ?
現(xiàn)在增值稅科目怎么入賬的,待認(rèn)證進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額的區(qū)別
?你好 待認(rèn)證 你收到了發(fā)票暫時不認(rèn)證走這個科目。? ?進(jìn)項稅是收到發(fā)票認(rèn)證后就一定走這個進(jìn)項稅處理。? ?