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公司是新成立不到一年的技術設計公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費用很多,取得增值稅專用發(fā)票進項稅今年是不是可以不用認證,等明年收入多的時候再認證抵扣,目前做 借:應交稅費——待認證進項稅額 明年認證抵扣時做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待認證進項稅額

2021-10-12 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 09:32

你好 ;? ?可以的。 你可以 先做待認證 進項稅處理。 可以這樣處理的??

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快賬用戶5808 追問 2021-10-12 10:25

今年沒有收入,火車票的進項稅額怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:30

你好 ;? 那你就做 :借? ? ? ?進項稅去處理? ?到時 留抵就行了。 以后抵減??

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快賬用戶5808 追問 2021-10-12 10:55

怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:58

你好。 比如借管理費用? -差旅費? ;進項稅貸銀行存款??

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你好 ;? ?可以的。 你可以 先做待認證 進項稅處理。 可以這樣處理的??
2021-10-12
您好,現(xiàn)在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
做待認證 認證之后轉(zhuǎn)進項稅額
2022-05-02
你好,應交稅費待認證,這個是二級科目
2025-02-08
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