你好,你要有形式發(fā)票的,有嗎
購入國外勞務(wù),代扣代繳的增值稅,我方應(yīng)該怎么抵扣?已經(jīng)取得完稅憑證了,但是因?yàn)閲夤窘o我們開不了發(fā)票,勾選系統(tǒng)也勾選不了,不知道該怎么抵扣?
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
請問老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購買方次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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有,但是是自己做的,在勾選系統(tǒng)找不到
直接去稅局勾選抵扣
好吧,看來只能這樣了
別的辦法沒有哦,就是去稅局