您好,是的您這種情況只能按一般計(jì)稅方式開具6%
老師你好,我們是人力資源行業(yè)一般納稅人,請問,如果給對方談的業(yè)務(wù)都是都是繳納服務(wù)費(fèi),而勞務(wù)派遣人員的工資社保公積金等對方繳納,請問,我們開發(fā)票直接開6個點(diǎn)的票就可以了吧,不用開差額票吧?
老師,請問勞務(wù)派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務(wù),對方單位社保已繳納,但需我公司代發(fā)工資及代扣個人社保,對方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票,他們付款時直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
對于人力資源外包公司來說,如果他們是一般納稅人,并且全額給我們開具專票的話,比如我們公司每個月給他們打的總款是(包括服務(wù)費(fèi)、代發(fā)員工的工資、社保這些)一共500w,他如果不按照差額給我們開具專票,按照全額的方式給我們開具專票的話,那對方就得將這500w作為他們的銷售收入,而不是僅僅把服務(wù)費(fèi)作為收入了對吧
老師,你好!請問下我們是施工單位,我們單位也有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在我們老板想了解下能否用我們的勞務(wù)資質(zhì)開勞務(wù)發(fā)票給對方,以前都沒開過!還有我們是一般納稅人也能給對方開3個點(diǎn)工程服務(wù)票嗎?
老師我公司是酒店行業(yè)一般納稅人,公司95%員工是勞務(wù)派遣跟勞務(wù)外包人員,跟勞務(wù)公司簽了合同,勞務(wù)派遣一人50費(fèi)用,勞務(wù)外包人員6%費(fèi)用,請問代發(fā)工資社??梢砸髮Ψ介_專票嗎?還是只是代理費(fèi)才能開專票
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
謝謝老師,那后期他的客戶可能全部價款轉(zhuǎn)給我們,讓我們代發(fā)工資等,這個需要開差額票,這樣不同公司不同開法,可以嗎?
這種可以選擇差額計(jì)稅方式,人力資源外包服務(wù)