你好,你這種情況得聯(lián)系稅務局,得去大廳申報了,你可以先給大廳提前打個電話。
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發(fā)票,開負數發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師您好,我2021年12月開的誠達的發(fā)票,稅率開錯了,稅額按正確的申報了,后期全部沖紅,現在3月按正確稅率重新開票了,但是打開報稅系統(tǒng)發(fā)現這些開了票的都要重新報稅,這樣就重復了,我實在是搞不懂,現在要直接填寫的話就是多報了。
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
老師您好,我因為開錯發(fā)票紅沖了50份,當時交增值稅的時候是按正確是稅率(6%)繳納的,實際我是按1%開的票。現在又重新開了發(fā)票,老師,這個中間的稅上的差額我應該怎么做賬呢
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿公司主營沙子石子,商貿公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報需要幾張報表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對么
老師,當時開錯的時候我已經跟稅管員聯(lián)系了,稅管員讓我按正確的稅率交了稅,我現在的意思是我第一遍開了發(fā)票后沖紅,又開了正確的發(fā)票,這個中間有沒有什么要調整的稅呢,因為我發(fā)現我的科目余額表上增值稅不平
你好,需要的,嗯,他倆會有一個差額,你這個差額的話可以通過沖減主營業(yè)務成本或者沖減費用來調整一下就。把它調平了。
好的,我明白了感謝老師
祝您生活愉快感謝您的