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老師您好,我因為開錯發(fā)票紅沖了50份,當時交增值稅的時候是按正確是稅率(6%)繳納的,實際我是按1%開的票。現在又重新開了發(fā)票,老師,這個中間的稅上的差額我應該怎么做賬呢

2022-08-17 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 11:23

你好,你這種情況得聯(lián)系稅務局,得去大廳申報了,你可以先給大廳提前打個電話。

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快賬用戶3991 追問 2022-08-17 11:50

老師,當時開錯的時候我已經跟稅管員聯(lián)系了,稅管員讓我按正確的稅率交了稅,我現在的意思是我第一遍開了發(fā)票后沖紅,又開了正確的發(fā)票,這個中間有沒有什么要調整的稅呢,因為我發(fā)現我的科目余額表上增值稅不平

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:52

你好,需要的,嗯,他倆會有一個差額,你這個差額的話可以通過沖減主營業(yè)務成本或者沖減費用來調整一下就。把它調平了。

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快賬用戶3991 追問 2022-08-17 11:53

好的,我明白了感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:58

祝您生活愉快感謝您的

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你好,你這種情況得聯(lián)系稅務局,得去大廳申報了,你可以先給大廳提前打個電話。
2022-08-17
你好,開的是普通發(fā)票嗎?需要交稅不?
2021-07-02
你好,稅率變?yōu)?%,那納稅的金額變大是正常的
2022-04-09
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
你好 問下你們當地稅務局 負數是否需要當地稅務現場申報才行 。 我們這邊負數了的話是系統(tǒng)申報不了 要去大廳報才行的
2020-08-17
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