你好!是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費。

老師 麻煩問下用于職工專業(yè)繼續(xù)教育的費用是計入辦公費還是應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目?
老師 用于職工教育方面的費用是不是記入應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目?期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中去?
請問職教教育費過渡到應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目嗎?還是直接做借:管理費用,貸:銀行存款
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存
老師計提職工教育經(jīng)費是用 應(yīng)付職工薪酬-計提的職工教育經(jīng)費這個科目嗎
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應(yīng)付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
對公賬戶收到錢,股東對私退出去,應(yīng)該用什么會計科目做賬?
老師,工程施工的物料采購合同都需要繳納印花稅嗎?
老師,請問一下我朋友公司個體,查賬征收,因為被大數(shù)據(jù)推送被查了,這個如果改報表需要注意一些什么呀
這是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好!這個是發(fā)生的時候,然后再支付就借應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費。貸銀行存款。
應(yīng)該先發(fā)生 再結(jié)轉(zhuǎn)吧?
麻煩老師看下 是不是這樣的
你好!可以的。最終的結(jié)果是一樣的。