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老師,請(qǐng)問一下我朋友公司個(gè)體,查賬征收,因?yàn)楸淮髷?shù)據(jù)推送被查了,這個(gè)如果改報(bào)表需要注意一些什么呀

2025-10-28 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 17:29

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:30

您好,現(xiàn)在別自己亂改報(bào)表,只根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)和完整證據(jù)來修改,比如之前沒記的收入要補(bǔ)上,借:銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,不合規(guī)的發(fā)票支出要踢掉,同時(shí)準(zhǔn)備好合同、銀行流水等所有證據(jù),然后積極配合稅務(wù)局溝通。被查肯定要補(bǔ)稅的,只看是多少

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快賬用戶2817 追問 2025-10-28 17:31

好的,謝謝老師,還有是這種情況,稅務(wù)局說的推送的數(shù)據(jù)是42萬,那他如果補(bǔ)報(bào)表是按42萬來申報(bào)還是按42萬以上來申報(bào)呀,還有一個(gè)問題就是他們不是有收銀系統(tǒng)嘛,收銀系統(tǒng)里肯定比實(shí)際推送的數(shù)據(jù)還要多些,但是現(xiàn)在餐飲是真的不掙錢呀,有沒有什和辦法可以規(guī)避呀,現(xiàn)在這個(gè)稅是可以補(bǔ),那后邊呢,就是怕來查收銀系統(tǒng)

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:40

?您好,不能按42萬這個(gè)數(shù)去補(bǔ),必須按真實(shí)總收入來,也就是根據(jù)你的收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)全額補(bǔ)報(bào),因?yàn)槎悇?wù)局可能已經(jīng)掌握了更多證據(jù),查收銀系統(tǒng)是遲早的事;所謂的“規(guī)避”辦法只有把賬做實(shí),把所有合規(guī)的成本費(fèi)用(如食材采購(gòu)、房租、工資等,必須有發(fā)票)都準(zhǔn)確記進(jìn)去,這樣利潤(rùn)才會(huì)降低,應(yīng)納稅額自然就少了,以后也怕被查,所以從現(xiàn)在起必須做到所有收入都入賬、所有成本都有票。隱藏收入的時(shí)代過去了哦

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快賬用戶2817 追問 2025-10-28 18:39

老師你好,現(xiàn)在主要說的還是增值稅這一塊

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齊紅老師 解答 2025-10-28 18:48

?您好,明白,但咱不能只盯著這42萬補(bǔ)增值稅,必須根據(jù)收銀系統(tǒng)的全部收入來計(jì)算銷項(xiàng)稅額,同時(shí)把當(dāng)期所有合規(guī)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(比如食材、設(shè)備采購(gòu)的增值稅專用發(fā)票)都拿來抵扣,公式是 應(yīng)交增值稅 = 全部收入產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額 - 合規(guī)進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣算出來的稅可能比單純按42萬補(bǔ)要少,但關(guān)鍵是確保以后每筆收入都申報(bào)、每筆抵扣都合規(guī),才能從根本上避免風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶2817 追問 2025-10-28 19:00

但是他們是小規(guī)模也抵扣不了呀老師

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齊紅老師 解答 2025-10-28 19:03

?您好,對(duì)對(duì),小規(guī)模納稅人按征收率交稅,公式是 應(yīng)交增值稅 = 全部不含稅收入 × 征收率(比如1%),所以必須按收銀系統(tǒng)的全部收入(而不僅是42萬)來申報(bào)補(bǔ)稅,因?yàn)槎悇?wù)局查的是收入總額是否如實(shí)申報(bào),和一般納稅人的抵扣無關(guān),以后規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的唯一辦法就是確保每一筆收入都如實(shí)入賬并申報(bào)。

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2022-04-11
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-11
同學(xué)你好 這個(gè)看原材料的發(fā)票就可以了
2022-08-01
你登陸進(jìn)去,在你的基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)設(shè)置里面,你截圖過來。
2020-10-24
你好!你們核定征收的是增值稅還是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
2024-03-15
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