同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
老師 你好 公司購買社保的有4人 其中有三個(gè)是老板 一個(gè)是員工 請(qǐng)問這樣的情況下怎么做分錄
法人有兩家公司,員工的社保在其中一家購買,但有三個(gè)人的工資是在第二家公司發(fā)放,這三個(gè)人的社保應(yīng)該怎樣做賬呢?
老師,1、老板名下好2個(gè)公司,人事財(cái)務(wù)兼2個(gè)公司事情做,但是社保工資是其中一家公司承擔(dān),請(qǐng)問這種合理嗎?2,其中一家公司是東莞的,但是員工不想要東莞的社保,公司找的第三方公司繳納的社保,東莞這個(gè)公司發(fā)工資,請(qǐng)問這種合理嗎?
老師好!我們公司老板,他有三家公司,其中一家是新注冊(cè)的個(gè)體戶,因?yàn)樗诹硗獾囊患夜纠锝涣松绫#撬膫€(gè)體戶那一家,沒有員工交社保,公司里沒有一個(gè)員工買社保,這種情況合理嗎?
你好 請(qǐng)問,如果公司的對(duì)公賬戶沒有錢的情況下,需要買員工社保,這個(gè)是要怎么買這讓法人把錢存進(jìn)去,還是讓老板把錢存進(jìn)去,還是直接社保局繳費(fèi)
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
同學(xué),你研究一下這個(gè)整套分錄,試著做一下,不會(huì)的再咨詢。
有點(diǎn)懵 老師能簡便點(diǎn)嗎?為什么最后還要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用
你可以直接寫管理費(fèi)用-單位社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人 銀行存款。 上面是因?yàn)橛脩?yīng)付職工薪酬做了一下過度