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老師,我們公司有輛車是2017年1月買來入賬的,現(xiàn)在折舊已經提完了,現(xiàn)在想要賣掉,要怎么處理?是直接賣掉開票按13點開專票嗎?

2022-04-21 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-21 12:08

您好 直接賣掉開票按13點開專票或者普通

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快賬用戶xqg6 追問 2022-04-21 12:10

做賬就按價款作營業(yè)外收入嗎?如果是賣給個人不開票又要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 12:11

不開票也是一樣的處理? 只是沒有發(fā)票而已 借:固定資產清理, 借:累計折舊, 借:固定資產減值準備, 借:銀行存款等, 借:固定資產清理, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 結轉清理凈損失: 借:資產處置損益, 貸:固定資產清理, 結轉清理凈收益: 借:固定資產清理, 貸:資產處置損益。

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快賬用戶xqg6 追問 2022-04-21 12:13

好的,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-21 12:13

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 直接賣掉開票按13點開專票或者普通
2022-04-21
你好!是的,是要開票的。不然沒辦法過戶
2023-03-23
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2024-07-05
您好 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 如果賣賺了寫反分錄 對方需要發(fā)票的話 可以自己在開票系統(tǒng)開具
2020-08-20
已經賣掉的車輛停止計提折舊按照出售的金額做固定資產的清理的會計分錄,報廢的車輛也是一樣處理
2021-07-05
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