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老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當是沒有預(yù)留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?

2023-03-02 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-02 11:33

借固定資產(chǎn),貸銀行存款,你可以按照剩余使用年限折舊,可以選擇幾個月。

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快賬用戶1512 追問 2023-03-02 11:34

我們賣二手車,不是買二手車。。。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:37

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:37

借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶1512 追問 2023-03-02 11:43

這車買時是27萬,折舊了27萬,沒計提殘值。這怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:45

那第一個分錄修改一下,借累計折舊27,貸固定資產(chǎn)27。

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齊紅老師 解答 2023-03-02 11:45

然后最后一個分錄,借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入。

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借固定資產(chǎn),貸銀行存款,你可以按照剩余使用年限折舊,可以選擇幾個月。
2023-03-02
你好 你前面已經(jīng)進入費用了,那么現(xiàn)在報廢了,就不需要另外的賬務(wù)處理的
2022-12-15
借固定資產(chǎn)清理5000 累計折舊, 貸固定資產(chǎn),10萬 借銀行存款6000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024-06-05
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2024-05-11
你好你這個金額還剩多少?
2025-04-24
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