按你們具體機(jī)床特性去選擇你截圖這個(gè),不勾選優(yōu)惠,
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,使用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%。甲公司現(xiàn)在需要采購(gòu)一批原材料,在同樣質(zhì)量和服務(wù)的前提下,有以下三種方案可供選擇。甲公司以此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售價(jià)格為20000元,增值稅2600元,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用對(duì)納稅籌劃不產(chǎn)生影響,本題不予考慮,請(qǐng)計(jì)算每一方案的稅前利潤(rùn),為甲公司選擇最佳購(gòu)貨對(duì)象。 方案一:從一般納稅人A公司處購(gòu)買,每噸含稅 價(jià)格11300元,A公司使用增值稅稅率13%,并能取得增值稅專用發(fā)票。 方案二:從小規(guī)模納稅人B公司處購(gòu)買,該小規(guī)模納稅人能夠委托主管稅務(wù)局代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價(jià)格
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,使用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%。甲公司現(xiàn)在需要采購(gòu)一批原材料,在同樣質(zhì)量和服務(wù)的前提下,有以下三種方案可供選擇。甲公司以此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售價(jià)格為20000元,增值稅2600元,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用對(duì)納稅籌劃不產(chǎn)生影響,本題不予考慮,請(qǐng)計(jì)算每一方案的稅前利潤(rùn),為甲公司選擇最佳購(gòu)貨對(duì)象。 方案一:從一般納稅人A公司處購(gòu)買,每噸含稅 價(jià)格11300元,A公司使用增值稅稅率13%,并能取得增值稅專用發(fā)票。 方案二:從小規(guī)模納稅人B公司處購(gòu)買,該小規(guī)模納稅人能夠委托主管稅務(wù)局代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價(jià)格
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達(dá)30萬(wàn) 本可享小規(guī)模未超30萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時(shí)稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達(dá)30萬(wàn) 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請(qǐng)嗎 還是第二季度時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說(shuō)納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說(shuō)一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
本公司是小規(guī)模納稅人,之前都是代開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在需要自開,本公司是買賣二手機(jī)床的,請(qǐng)問(wèn)商品和服務(wù)稅收分類編碼應(yīng)該怎么選,還有稅率需要在是否使用優(yōu)惠政策那打鉤嗎?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
就選貨物里面機(jī)床這一類是嗎
就算貨物里面機(jī)床這一類是嗎
是的,是的,是的,是的