您好,您少交了那兩個(gè)月印花稅應(yīng)該沒有扣款才對(duì) 你現(xiàn)在把少交的那兩個(gè)月的印花稅補(bǔ)充申報(bào)上就可以
我少交了兩個(gè)月印花稅,今天想補(bǔ)交,只能更證申報(bào),可是如果更正申報(bào)那之前扣掉的錢和這次會(huì)不會(huì)重
老師,我想問一下我們二季度繳納了印花稅,錢已經(jīng)交了?,F(xiàn)在我要更正申報(bào)印花稅的稅目。如果這次多一點(diǎn)的話是不是補(bǔ)繳這次的就可以了,還是要全部交,上次的退,就是交歸交退歸退。
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
上一個(gè)會(huì)計(jì)在去年申報(bào)了一筆全年一次性獎(jiǎng)金,然后今年我又申報(bào)了一次多交了,去了稅務(wù)局辦退稅,結(jié)果稅務(wù)局那邊和我說二月發(fā)放的必須三月申報(bào),算今年的獎(jiǎng)金不能算去年的,結(jié)果我就更正申報(bào)了。去年等于沒報(bào)年終獎(jiǎng),是不是我的問題
請(qǐng)問,1-3月購銷合同印花稅已申報(bào)并扣錢了,但昨天發(fā)現(xiàn)可能申報(bào)少了,我現(xiàn)在更正申報(bào),系統(tǒng)會(huì)抵減掉我之前已扣的金額吧?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請(qǐng)問銷售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問對(duì)賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?