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老師,我想問一下我們二季度繳納了印花稅,錢已經(jīng)交了?,F(xiàn)在我要更正申報印花稅的稅目。如果這次多一點的話是不是補繳這次的就可以了,還是要全部交,上次的退,就是交歸交退歸退。

2023-10-12 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 13:00

你好,把少交的部分補充交就行。

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快賬用戶3793 追問 2023-10-12 13:04

老師您確定哦,我更正的話只要補繳缺的,神計的說交歸交補歸補我感覺退稅就很麻煩了,所以不敢操作

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齊紅老師 解答 2023-10-12 13:05

原來已經(jīng)交過的,不會重復(fù)交,只是針對你少交的再補交。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 13:06

你看一下你的系統(tǒng)就是原來教的,能帶出來數(shù)能填上,不要填不上,那就是按照這次總的數(shù)交前面的再申請退稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 13:06

因為各地系統(tǒng)可能有差異,需要你自己看一下。

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快賬用戶3793 追問 2023-10-12 13:08

但是稅務(wù)目都有變化了,我原來就交了一個租賃合同1萬,現(xiàn)在租賃合同變成5千買賣合同也是5千。

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齊紅老師 解答 2023-10-12 13:10

你就按照我說的進申報系統(tǒng)看一下,因為各地系統(tǒng)可能會有差異。

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你好,把少交的部分補充交就行。
2023-10-12
可以的,你這個可以不用去,退在下一期抵扣就可以了。
2021-04-19
你好,你這個都是購銷合同嗎? 假設(shè)你們都是購銷合同,按照萬分之三,1000萬就是3千的
2021-09-19
你好可以的 可以這么做的
2025-02-15
你好 ;? ?你之前 報過了的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在還有一個申報期的表格的話。 你就0報即可? ?
2021-10-26
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