你好,把少交的部分補充交就行。
老師現(xiàn)在20年我們有一千萬價稅合計金額的進項發(fā)票沒有繳納印花稅,現(xiàn)在是需要補交,還是直接下次申報加上就行了,補交的話多少錢
老師,您好,我想問下就是匯算清繳時候的多退少補中,多退是不是比如你這一年前三個季度中有交了稅的季度,然后第四個季度你是虧損,那你年終匯算清繳是不是稅務(wù)上就給退了。少補就是少交了稅,在補上的意思。
老師,我想問一下我們二季度繳納了印花稅,錢已經(jīng)交了?,F(xiàn)在我要更正申報印花稅的稅目。如果這次多一點的話是不是補繳這次的就可以了,還是要全部交,上次的退,就是交歸交退歸退。
老師好,我們第二季度的印花稅多繳納了買賣合同印花稅,少繳納了租賃合同印花稅,然后十月份我第三季度的時候發(fā)現(xiàn)就申請了退稅,買賣合同的是退了1440元,租賃合同的補交了80元還有4元的罰息,這樣我十月份的賬務(wù)要怎么做分錄呢
為啥還提醒這個,我們是21年之前就已經(jīng)實繳了注冊資本,那時候應(yīng)該有繳納過印花稅了,還是說現(xiàn)在賬簿印花稅是每年都要交一次的
…………………………………………………………………………………………
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
公司的進項發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點期初,對應(yīng)科目是什么,光錄一個好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對方給部分沖紅,那我進項是按點子稅務(wù)局那里進項入賬,?
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要填那些表呢
在當?shù)匮a辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動彎管機,切割機,單價在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
老師您確定哦,我更正的話只要補繳缺的,神計的說交歸交補歸補我感覺退稅就很麻煩了,所以不敢操作
原來已經(jīng)交過的,不會重復(fù)交,只是針對你少交的再補交。
你看一下你的系統(tǒng)就是原來教的,能帶出來數(shù)能填上,不要填不上,那就是按照這次總的數(shù)交前面的再申請退稅。
因為各地系統(tǒng)可能有差異,需要你自己看一下。
但是稅務(wù)目都有變化了,我原來就交了一個租賃合同1萬,現(xiàn)在租賃合同變成5千買賣合同也是5千。
你就按照我說的進申報系統(tǒng)看一下,因為各地系統(tǒng)可能會有差異。