你好,可以一筆收入一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本 也可以月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本,是要和收入一一對(duì)應(yīng)的,還是本月入庫就結(jié)轉(zhuǎn)本月就行了?
您好,請(qǐng)問月末是銷售的貨物要結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是留下的庫存要結(jié)轉(zhuǎn)成本,一直不能理解結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)收入,感覺好難啊
成本結(jié)轉(zhuǎn)是有一筆銷售就結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本?還是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)成本?怎么看那些是銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)成本好?那些月末一次結(jié)轉(zhuǎn)好?
請(qǐng)問老師,貨物入庫按照10元,發(fā)票開來是12,原來開的入庫單要作廢重新開,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過銷售成本的要紅沖重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,放在本月入賬就行了,對(duì)吧?
老師,請(qǐng)問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話,多繳納的稅款會(huì)退回到原來賬戶嗎
老師,您好!請(qǐng)問社保退費(fèi)屬于營業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問作為購進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開紅字發(fā)票,請(qǐng)問是否需要購進(jìn)方做什么,銷售方才可以開紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫,謝謝
您好,庫存盤虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn) 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個(gè)無線網(wǎng),手機(jī)能顯示,還能連接
那我要知道以前的會(huì)計(jì)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的,是問他還是自己能看出來?
你好,可以通過之前會(huì)計(jì)所做的分錄看出來的
她說她按照收入的百分之八十結(jié)轉(zhuǎn) 她的意思是不是按照這個(gè)月銷售的主營業(yè)務(wù)收入乘以百分之八十算成本?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 不一定是80%的,成本不是固定占收入比例80%的