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老師,請問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?

2022-10-11 17:03
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齊紅老師

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2022-10-11 17:05

結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9028 追問 2022-10-11 17:07

我6月份做賬的時(shí)候,把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄又充銷了,重新結(jié)轉(zhuǎn)了一次,有沒有關(guān)系,總體上帳是對的。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:08

可以的,不過自己整復(fù)雜了

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快賬用戶9028 追問 2022-10-11 17:09

嗯嗯,這次弄清楚了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:14

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-11
對的是的,需要的紅沖暫估入庫,然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做發(fā)票入庫,發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-07-11
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-11-16
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
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