結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問當(dāng)月有暫估入庫并做為成本出庫了,次月收到發(fā)票沖暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄要沖了重做嗎?
老師,請問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師,當(dāng)月暫估的庫存,賣出結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月拿回來的成本發(fā)票,如果我當(dāng)時(shí)暫估價(jià)和發(fā)票上的價(jià)款一致只需要去沖暫估庫存就好,不需要去再調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
老師好,請問我上個(gè)月暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月收到發(fā)票沖銷暫估入庫,還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
我6月份做賬的時(shí)候,把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄又充銷了,重新結(jié)轉(zhuǎn)了一次,有沒有關(guān)系,總體上帳是對的。
可以的,不過自己整復(fù)雜了
嗯嗯,這次弄清楚了,謝謝老師!
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