你好!這個(gè)是理財(cái)?shù)?。你可以借:交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款。

銀行付款55萬(wàn),備注是對(duì)公受托理財(cái)申購(gòu)怎么賬務(wù)處理?回單上只有付款方信息,付款方就是本公司
老師,我公司銀行回單摘要上面寫(xiě)著 “理財(cái)申購(gòu)結(jié)算“65萬(wàn)(公司是付款方),“理財(cái)代客實(shí)時(shí)贖回”55.05萬(wàn)(公司是收款方),“理財(cái)贖回預(yù)申請(qǐng)轉(zhuǎn)回”50.02萬(wàn)(公司是收款方),我看不明白,不知道怎么做分錄
老師,我公司是出口企業(yè),代理出口證明上面我公司是委托方,受托方是一達(dá)通,公司收到一達(dá)通的貨款2萬(wàn)元,這個(gè)怎么做賬。然后后面公司支付給一達(dá)通企業(yè)服務(wù)費(fèi)500元,都是對(duì)公賬戶收付款的,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,有一筆銀行回單的交易,業(yè)務(wù)種類是B2B提現(xiàn),用途是MJRM,金額是0.01元,付款名稱是塊錢(qián)支付清算信息有限公司,我們公司是收款的。這個(gè)怎么賬務(wù)處理
老師,上游通過(guò)保理商給我們支付應(yīng)付賬款,但利息需要我們收款方支付,我們自己開(kāi)了一個(gè)銀行電子戶用于接受款項(xiàng),問(wèn)題是我公司用對(duì)公賬戶向我公司新開(kāi)的保理賬戶支付的利息,這個(gè)回單該如何做賬?
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣(mài)給普通人,不開(kāi)發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開(kāi)進(jìn)來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說(shuō)是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開(kāi)出去說(shuō)是加工后的螢石粉,這種有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開(kāi)票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢(qián)這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問(wèn)做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬(wàn)
維修改造開(kāi)發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕?lè)?wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問(wèn)促銷費(fèi)有限額嗎?


后期怎么處理呢
你好!如果收回錢(qián)和收益的時(shí)候,借銀行存款 貸交易性金融資產(chǎn) 投資收益
沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)科目
您好!那你計(jì)入其他貨幣資金—理財(cái)資金
謝謝老師
你好!不用客氣的了。