同學你好 是利息的回單嗎
我公司跟客戶之間有筆款項往來,客戶用票據(jù)在一個融資平臺,讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個我怎么寫分錄做賬呢
老師,我們公司的一個對公賬戶,找建行貸了一筆款,金額并不是很大,只有8萬多,每月支付的利息費用直接從這個賬戶劃扣,這筆貸款利息費用,我要入外賬,是不是要找銀行給我們開發(fā)票呢?銀行會不會給開???
請問老師:保證金支付用的個人賬戶(未做任何賬務處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應收款),又以備用金的形式退給了個人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復是他們只管公司賬戶的賬,所以個人支付保證金沒有做賬務處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
我們和商業(yè)保理公司就甲方的應收賬款簽了個有追索權(quán)的保理融資業(yè)務,比如融資300萬,保理公司通過他自己的銀行賬戶把這三百萬直接打到我們的三個供應商的賬戶里,我們應該怎么做賬?可不可以把保理公司過賬這個賬戶虛擬成我們得賬戶做賬?借:銀行存款300萬(保理公司賬戶)貸:短期借款,然后借:應付賬款(供應商1) 貸:銀行存款(保理公司賬戶)?謝謝!
老師,上游通過保理商給我們支付應付賬款,但利息需要我們收款方支付,我們自己開了一個銀行電子戶用于接受款項,問題是我公司用對公賬戶向我公司新開的保理賬戶支付的利息,這個回單該如何做賬?
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
付款方是我公司名稱的基本戶,收款方是我公司名稱的新開的接收保理的賬戶,回單是提前支付銀行利息的,發(fā)票后續(xù)會給開
這個直接計入利息就可以
那要是等發(fā)票回來了呢,直接附在回單后面,因為回執(zhí)是6.30 發(fā)票不知道什么時候回來?
嗯 附在利息分錄后面就可以