你好,租賃的確實(shí)是5%,你這個(gè)不能按照小規(guī)模的稅率來(lái),按不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃交增值稅,5%
請(qǐng)問(wèn)陶老師:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位收費(fèi)按小規(guī)模納稅人增值稅稅率應(yīng)是多少,是否屬租賃收入,原是按3%征收,現(xiàn)專管員講要按租賃5%征收,有點(diǎn)困惑,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師你好,可以請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題嗎?公司目前是一般納稅人是廠房租賃業(yè)務(wù)是開(kāi)5—6%的增值稅,但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票比較少老板問(wèn)可以新增一個(gè)小規(guī)模子公司是按3%稅率增收房租嗎?百度說(shuō)小規(guī)模租賃也是5個(gè)點(diǎn)?[捂臉] 那么這種情況公司是小規(guī)模還是一般納稅人更有利呢?
老師麻煩老師了 小規(guī)模納稅人,帳篷場(chǎng)地租賃,我們開(kāi)票開(kāi)的是會(huì)展服務(wù)*場(chǎng)地費(fèi),疫情期間,稅率是1%?湖北省外 疫情期間指,4月前————對(duì)的 是1% 可是政策寫的是“截至2022年3月31日,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅?!睕](méi)寫5%也減按1%開(kāi),這個(gè)不會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,有不動(dòng)產(chǎn)5%租賃收入,還有收管理費(fèi),3%的稅率減免按1%收 一季度二季度都不超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有繳納增值稅三季度收入達(dá)到42萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師那三季度繳納增值稅嗎?還是123季度合在一起,不超就不交了
個(gè)人租房給公司,公司要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,個(gè)人要繳哪些稅種?稅率各是多少?(我百度里查到1、增值稅:個(gè)人租金收入分?jǐn)偤笤率杖氩怀^(guò)10萬(wàn)元的,可享受小規(guī)模納稅人免稅政策,免增值稅及城建稅附加等,2房產(chǎn)稅,分為計(jì)征房產(chǎn)稅的租金收入和不含增值稅的租金收入,這塊沒(méi)看懂3、土地使用稅,住房類的免4、印花稅千分之一減半征收5、個(gè)稅,也是租金分?jǐn)偤笏銈€(gè)稅,但是這個(gè)度娘沒(méi)有更新扣繳的起征點(diǎn),所以也是不知道)請(qǐng)高手老師答疑!
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)