你好 附表三填寫(xiě)含稅的6萬(wàn)就可以
老師 如果總包開(kāi)票金額為10萬(wàn) 收到的分包發(fā)票是6萬(wàn) 這個(gè)差額扣除要怎么填寫(xiě)呢?要換算成不含稅價(jià)扣除嗎?
老師,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí)要扣除分包金額,分包金額是票面金額(價(jià)稅合計(jì)金額),但分包發(fā)票已提前開(kāi)出來(lái),比如七月給上游開(kāi)票,分包發(fā)票在六月就已經(jīng)入賬,但入賬時(shí)肯定是價(jià)稅分離計(jì)入工程項(xiàng)目成本,那這樣,我再填寫(xiě)預(yù)繳增值稅表是扣除金額怎么確定?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅差額申報(bào),分包款扣除填寫(xiě)征期,跟分包款發(fā)票開(kāi)票日期要同步嗎,當(dāng)月分包發(fā)票必須當(dāng)月抵扣?比如這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)開(kāi)票,分包開(kāi)票了,可以分包抵扣金額先填上嗎。還是可等以有銷(xiāo)項(xiàng)票再填分包款扣除也可以?
老師,截圖1寫(xiě)清楚了,主要問(wèn)題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫(xiě)?很多老師說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái),直接第七列除以1.03,我不這么認(rèn)為,因?yàn)槌^(guò)30萬(wàn),專(zhuān)普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫(xiě)專(zhuān)票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫(xiě)1%銷(xiāo)售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫(xiě)?會(huì)有差額,老師可以計(jì)算一下再回答我!!
老師,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)季度開(kāi)票合計(jì)40萬(wàn)(1%和3%都開(kāi)了),但是有分包5萬(wàn),現(xiàn)在我要用差額征稅,那扣除分包后的不含稅收入怎么計(jì)算。
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷(xiāo)嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開(kāi)票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?