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老師,請問,我這個季度開票合計40萬(1%和3%都開了),但是有分包5萬,現(xiàn)在我要用差額征稅,那扣除分包后的不含稅收入怎么計算。

2023-10-11 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-11 21:52

你好,400,000里面有分包五萬 這個專票還是普票400,000

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你好,400,000里面有分包五萬 這個專票還是普票400,000
2023-10-11
(50-20)*3%,同學,這樣計算的,同學
2023-06-27
您好,開票了,增值稅就要申報
2023-04-12
跨區(qū)域預交增值稅才存在差額征收。
2021-10-09
您好,這個的話是需要做成本的
2024-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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