你好 你把發(fā)票附在之前的憑證后面即可

老師您好,就是手續(xù)費(fèi)銀行是按一個(gè)季度開(kāi)專票給我的,帳都已經(jīng)做了,我剛收到發(fā)票,還要做的嗎
老師您好!銀行手續(xù)費(fèi)我是當(dāng)月開(kāi)票,次月拿發(fā)票(專票)的。但是銀行手續(xù)費(fèi)的回單在當(dāng)月是做了憑證。那么我次月拿到發(fā)票抵扣時(shí),怎么做分錄呢?
老師,你好 公司銀行收的手續(xù)費(fèi)我們已經(jīng)做了,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)票銀行給開(kāi)出來(lái)了是專票,發(fā)票和我們記得財(cái)務(wù)費(fèi)用不在一個(gè)月里,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬?
老師:您好!由于公司的手續(xù)費(fèi)和利息發(fā)票銀行是1月份才開(kāi)出上一年的?這些手續(xù)費(fèi)和利息我每月都按銀行的回單已入賬了,請(qǐng)問(wèn)我收到發(fā)票還要做賬務(wù)處理嗎?
你好,老師,本年我按流水把公戶手續(xù)費(fèi)每筆都做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)。到年底收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)的專票,現(xiàn)在要做賬,而且收到銀行手續(xù)費(fèi)專票和我做在賬上的不一致,現(xiàn)在要怎樣處理。
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)保護(hù)用品銷售。發(fā)票編碼能開(kāi):紡織用品*遮陽(yáng)棚嗎
裝修施工,開(kāi)票時(shí)項(xiàng)目名稱選建筑服務(wù)*工程服務(wù),建筑項(xiàng)目名稱寫(xiě)裝修施工可以嗎
銷售費(fèi)用很多,匯算清繳會(huì)被踢出來(lái)不
物業(yè)管理公司提供物業(yè)服務(wù)開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)具什么?
現(xiàn)金9月分出現(xiàn)的貸方余額,現(xiàn)在11月份怎么調(diào)回借方?老師
公司名下資產(chǎn)的辦公室自用的話要確認(rèn)收入嗎?商業(yè)辦公室長(zhǎng)期未出租要交空置稅嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)簽定工程款抵房合同,暫未開(kāi)票,需要入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面期初余額不平,是哪里出了問(wèn)題?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是孰低原則呢
老師你好,我們含稅進(jìn)價(jià)1000,銷售價(jià)900元(其中稅金900*0.1=90,貨款810元),我們不含稅買了800元。老師你說(shuō)我們開(kāi)這個(gè)票掙了多少錢


那認(rèn)證發(fā)票還要做賬的嗎
原先銀行扣手續(xù)費(fèi),我直接入賬是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在我收到這兩個(gè)月的季度的專票了。
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
老師我不是很理解
抵扣進(jìn)項(xiàng) 沖減多計(jì)入成本費(fèi)用的部分
老師那就是我這發(fā)票是530元,進(jìn)項(xiàng)稅是30元,那就是做會(huì)計(jì)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_負(fù)30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅30
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅