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老師,你好 公司銀行收的手續(xù)費(fèi)我們已經(jīng)做了,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)票銀行給開出來了是專票,發(fā)票和我們記得財(cái)務(wù)費(fèi)用不在一個(gè)月里,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬?

2022-02-25 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-25 09:21

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您好,沖銷之前的分錄,按照正確的分錄入賬即可
2022-02-25
你好,現(xiàn)在發(fā)票開來了,紅沖之前的無票費(fèi)用分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的費(fèi)用分錄
2022-12-07
借其他應(yīng)付款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款。
2023-03-16
借其他應(yīng)付款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用、 借財(cái)務(wù)費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2024-12-23
附在去年的最后一張手續(xù)費(fèi)憑證后邊,其他年度的在最后一張手續(xù)費(fèi)憑證上備注發(fā)票在某年某憑證后
2024-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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