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你好,老師,本年我按流水把公戶手續(xù)費每筆都做成了財務費用,手續(xù)費。到年底收到銀行開的手續(xù)費的專票,現(xiàn)在要做賬,而且收到銀行手續(xù)費專票和我做在賬上的不一致,現(xiàn)在要怎樣處理。

2024-01-14 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 19:17

您之前的會計分錄是怎么做的?

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快賬用戶3915 追問 2024-01-14 19:18

借財務費用手續(xù)費,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-01-14 19:27

這個差額是什么產(chǎn)生的呢?

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快賬用戶3915 追問 2024-01-14 19:49

應該是余額變動提醒手續(xù)費,這個銀行不出具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-01-14 19:56

學員朋友您好,沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整

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快賬用戶3915 追問 2024-01-14 19:59

哦哦,那我是不是可以把之前做的分錄紅沖,然后再把這個發(fā)票做進去,然后產(chǎn)生的差額放在辦公費用里。

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:28

同學您好,你好,可以的, 沒問題

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您之前的會計分錄是怎么做的?
2024-01-14
借其他應付款,借財務費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借財務費用、手續(xù)費、 應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款
2022-08-05
同學,你好 先暫估記賬,之后拿到發(fā)票,把之前的費用沖掉,再重新做
2021-07-27
你好 貼到原來憑證后面?
2022-05-06
你好,金額大么 ,不大直接做借財務費用 負數(shù),借進項稅額
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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