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Q

老師,我們材料發(fā)票是次月初才開,這樣我申報期內(nèi)做賬就知道稅金是多少,如果這樣這個月還要做暫估成本嗎,如果做暫估成本是不是稅金也可以寫上?

2020-08-17 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-17 16:20

你好,需要暫估成本,暫估成本和稅無關(guān)。增值稅是價外稅。

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快賬用戶4422 追問 2020-08-17 16:23

老師,我表達(dá)不清楚,我是說稅金分錄可以在這個月一起寫上嗎?

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快賬用戶4422 追問 2020-08-17 16:23

還是等認(rèn)證的時候再寫上?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 16:24

您好,需要在這個月計提的。入賬的

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快賬用戶4422 追問 2020-08-17 16:24

如果寫上這個稅金是寫待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 16:26

您好,如果你說的是進(jìn)項稅,是不需要入賬的。沒收到發(fā)票不需要入賬,收到發(fā)票才入賬

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你好,需要暫估成本,暫估成本和稅無關(guān)。增值稅是價外稅。
2020-08-17
同學(xué),你好 嗯,需要調(diào)整的
2022-09-26
同學(xué),你好 暫估的時候,是按照不含稅金額暫估的
2025-05-27
借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款, 次年借奇特應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
2023-12-29
你好實務(wù)中這個一般是是暫估的就掛在賬上,然后等發(fā)票來的再紅沖,? 你要是月初紅沖,沒有發(fā)票月末就需要再暫估了
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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