你好! 可以的,可以和對(duì)方協(xié)商的。
白云公司于7月1日向北方公司開出一張價(jià)款500000元,應(yīng)納增值稅65000元,期限為6個(gè)月的商業(yè)承兌匯票,用于購(gòu)買材料。該票據(jù)當(dāng)天交給了北方公司(1)在對(duì)北方公司開出商業(yè)承兌匯票交付時(shí):(2)票據(jù)到期,以銀行存款支付時(shí):(3)若票據(jù)到期,白云公司無力支付;(4)若上例是年利率12%的帶息票據(jù),其它條件不變,票據(jù)到期,以銀行存款支付。
我公司6月份收到購(gòu)買方開出付款期限為3個(gè)月的電子商業(yè)承兌匯票,因?yàn)槲曳骄W(wǎng)銀出現(xiàn)問題無法簽收,可以在9月向購(gòu)買方申請(qǐng)作廢電子商業(yè)承兌匯票改用銀行轉(zhuǎn)賬付款嗎
甲公司為一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。2×20年9月10向乙公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票所列的價(jià)款為20萬元,增值稅26000元,材料已驗(yàn)收入資產(chǎn)庫(kù),價(jià)稅款約定以銀行承兌匯票辦理結(jié)算。甲公司簽發(fā)一張面值為226000元、期限為3個(gè)月的商業(yè)匯票。商業(yè)匯票經(jīng)開戶承兌后交給供貨方,支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)為6780元。商業(yè)匯票到期甲公司以存款支付票款。要求:根據(jù)資料,編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1)購(gòu)入原材料,材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款開具銀行承兌匯票付給。(2)以存款支付商業(yè)匯票銀行承兌手續(xù)費(fèi)。(3)商業(yè)匯票到期,以銀行存款支付票款。
①3日,向榮光公司銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款 40000 元,增值稅稅額5200 元。收到2個(gè)月期限的不帶息銀行承兌匯票,面額為 45200 元②8日,上月向宏達(dá)公司銷售產(chǎn)品應(yīng)收貨款25000 元,對(duì)方暫無力支付。經(jīng)要求,收到對(duì)方開來的期限為2個(gè)月、面額為 25000 元的銀行承兌匯票③15日,將上個(gè)月15日收到的金額50000 元、期限6個(gè)月的一張不帶息商業(yè)承兌匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),月貼現(xiàn)率 7.5%,銀行;審查后同意貼現(xiàn),己將貼現(xiàn)所得金額存入銀行(不考慮閏年問題)④20 日,按到銀行通知,公司以前貼現(xiàn)給銀行的不帶息商業(yè)承兌匯票,承兌人在該票據(jù)到期日無力支付 16000 元票款,銀行己從公司賬戶收取
練習(xí)應(yīng)付款項(xiàng)業(yè)務(wù)CA公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.5月5日,向DC公司購(gòu)人百貨類商品30000元,增值稅稅額3900元,商品已到貨,驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。2.1月20日,收到SH公司以信匯方武而什的優(yōu)歆40000元,訂購(gòu)家電一批。3.2月5日,經(jīng)協(xié)商簽發(fā)不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限3個(gè)月,抵償1月份所欠DG公司貨款。4.2月6號(hào),按合同規(guī)定,向SH公司銷售家由一批售價(jià)60000元,增值稅稅額7800元,款項(xiàng)以預(yù)收賬款結(jié)算,余款暫欠。5.2月18日,收到SH公司以電匯方式匯入的貨款,結(jié)清所欠款項(xiàng)。6.4月18日,從GF公司購(gòu)入小家電一批價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,對(duì)方代付運(yùn)費(fèi)200元,增值稅稅額18元,當(dāng)即簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票支付款項(xiàng),利率為4%。7.5月5日,實(shí)際兌付到期的應(yīng)付DG公司的商業(yè)承兌匯票款項(xiàng)。8.6月18日,實(shí)際兌付到期的應(yīng)付GF公司的銀行承兌匯票的面值和利息。9.12月25日,上年應(yīng)付HM公司的貨款2000元,因?qū)Ψ絾挝怀蜂N,無法支付,現(xiàn)于轉(zhuǎn)賬。
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%