您好,其他應(yīng)收是先交社保,然后扣職工工資
計(jì)提社保及繳納社保的賬務(wù)處理,怎樣區(qū)分個(gè)人部分是用其他用收款還是其他應(yīng)付款?
我之前計(jì)提社保時(shí)是:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時(shí)可以:借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 可以嗎?
支付工資時(shí)沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借:管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款繳納社保時(shí)借:管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款請(qǐng)問(wèn)是否正確?為什么其他應(yīng)收款會(huì)有余額?
老師你好,計(jì)提社保、繳納社保個(gè)人部分過(guò)渡科目用錯(cuò)了怎么辦,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保用了其他應(yīng)收款--個(gè)人社
老師,計(jì)提社保和公積金,個(gè)人部分′用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目賬務(wù)處理是怎么樣的
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
計(jì)提社保,借管理費(fèi)用等——社保貸應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納社保,借應(yīng)付職工薪酬——工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款——個(gè)人社保應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款