借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
本月無(wú)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)100,月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵如何分錄?
你好老師,1.上月進(jìn)項(xiàng)500,全部進(jìn)行了認(rèn)證,銷項(xiàng) 100,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 2.到了本月銷項(xiàng)300,無(wú)進(jìn)項(xiàng),上個(gè)月的留底結(jié)轉(zhuǎn)想要在本月抵扣,如何做會(huì)計(jì)分錄?
上個(gè)月有留底稅3586.65,本月銷項(xiàng)稅額27177.36,勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
上期留底1688 84,本月銷項(xiàng)稅975,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9556.12,本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅10499.46,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開(kāi)始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢(qián),如果備注寫(xiě)向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢(qián)?如果備注寫(xiě)投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢(qián)了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開(kāi)票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣