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Q

公司貨物走物流,物流公司開票,我們掛應付賬款,三個月滾動付款,收到票時怎樣做分錄?謝謝老師。

2020-08-15 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-15 10:32

之前分錄是怎么做的

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快賬用戶4740 追問 2020-08-15 10:36

內(nèi)賬 ,我才接手。以前會計就掛在應付,付款才做賬。 我覺得開票:借銷售費用貸應付賬款 付款時借:應付賬款貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-08-15 10:37

實際發(fā)生了 借銷售費用貸應付帳款 收到發(fā)票借應付帳款借銷售費用負數(shù) 借銷售費用貸應付帳款

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快賬用戶4740 追問 2020-08-15 10:41

怎么感覺好亂。我用銀行存款支付時,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-08-15 10:42

借應付帳款貸銀行 上面分錄不難理解 第一個是根據(jù)權責發(fā)生制做的 實際發(fā)生了 第二個發(fā)票到了紅沖之前做的 第三個做開的發(fā)票的

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快賬用戶4740 追問 2020-08-15 10:45

老師好,對方開票來,我們才確認應付,掛在應付賬上。三個月統(tǒng)計根據(jù)開票金額銀行存款支付。

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齊紅老師 解答 2020-08-15 10:46

收到發(fā)票借銷售費用貸應付帳款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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