你好,個稅金額等于(6000-個人負(fù)擔(dān)社保-專項(xiàng)附加扣除-5000)×3%
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
老師,公式里有個 -速算扣除數(shù) ,這個速算扣除數(shù)是哪里來的?
你好,這個是個稅稅率已經(jīng)算好的,您看下圖片內(nèi)容
這里第一個,工資不超過36000的,稅率都按3%算,速算扣除數(shù)是0
老師,我也去找了一張?怎么不一樣?
你好,您這個是以前的規(guī)定了呢
老師,你給我的公式,是按這6000元純工資算吧,里面不包括社保吧?
你好 個稅金額等于(6000-個人負(fù)擔(dān)社保-專項(xiàng)附加扣除-5000)×3%——這里面是在6000工資的基礎(chǔ)上扣除了社保
專項(xiàng)附加費(fèi)是指子女教育,累計繼續(xù)教育吧等?
沒有就不用減吧,老氣
你好,專項(xiàng)附加費(fèi)是指子女教育,繼續(xù)教育吧等?——是的;
沒有就不用減吧,老師,發(fā)錯字了,不好意思
你好,對的,專票附加扣除沒有是不需要減掉的;
(工資12300-社保+公積金602.26-5000)×3%=200.9322 老師,這個人的稅交200.93有點(diǎn)高?會不會我算錯了?
你好,這個是1個月的工資么?如果是一個月的工資,是這樣算的;
如果這個人每月工資就是12300做了19個月,累計工資是12300×19=233700 每月社保和公積金合計602.26. 19×602.26=11442.94 基本減除費(fèi)用是19×5000=95000 其它項(xiàng)目沒有 (233700-6497.24-4945.7-95000)×3%=
=3817.71 這個應(yīng)該是累計應(yīng)預(yù)扣繳稅額?
你好,不能是19個月,按年算,最多是12個月的;您的思路是正確的;
3817.71-200.93=3616.78 是已預(yù)扣預(yù)繳稅額吧 3817.71-3616.78=200.93 本期實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額?
你好, 3817.71-200.93=3616.78 是已預(yù)扣預(yù)繳稅額吧 3817.71-3616.78=200.93 本期實(shí)際應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額? 對的,這個思路是正確的;
老師,是一年算一次嗎?這人做了19個月? 第二年在職業(yè)的話要重新開始算嗎?
你好,是一年算一次嗎?——是的;年末匯算,累似于企業(yè)所得稅;然后下年應(yīng)是重新開始的;