收到A公司款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進(jìn)我們公司公戶的時候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的,是免稅的。
我公司賬戶上進(jìn)了一筆A公司的公對公進(jìn)賬,然后我們又把錢轉(zhuǎn)給了B公司公對公出錢,這個該怎么做分錄啊。。。。他們就是從我們這倒錢用的,都沒有發(fā)票,沒有業(yè)務(wù),只是從我們這倒錢用的。。。因?yàn)檫@是19年的東西了,之前這個公司沒有賬,我這從頭縷呢,這不知道該咋整了,要是記無票收入的話還得去稅局改報(bào)表。所以請教一下各位老師,我們公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材銷售公司
疑問,是這樣的,就是我一個朋友,他公司不倒閉了嗎?他退股了小股東,然后他就是因?yàn)榍妨硕嗌馘X嗎?他自己的就銀行卡什么之類的都被拉黑了,不能用了,然后他們那邊公司財(cái)務(wù)把那個他的退股的錢從公司賬戶,財(cái)務(wù)打到我的私人賬戶這邊啊,對我這邊有沒有什么影響啊?我是不是要注意什么?會不會有不好的地方,,畢竟這個是從他們公司財(cái)務(wù)那塊兒是應(yīng)該是公司那個賬戶往個人賬戶進(jìn)行打款。
A公司的錢打到B公司了,B公司還給開票了,那這錢以后還要還給A,這個應(yīng)該怎么做賬 是銷售收入,但是不是她公司業(yè)務(wù),有需要她們開票 我做個收入轉(zhuǎn)到另外一家公司,可能只能這樣了 就是之前開票的記錄,稅務(wù)uk怎么沒有了
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個臨時工拆除設(shè)備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個人卡買了車怎么做分錄,但是這個卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個公司簽到一個提成合同.請問對嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報(bào)銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個人承擔(dān)部分到時候會轉(zhuǎn)進(jìn)來,我現(xiàn)在想請教下就是我這些人是一個個掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時都要重算對嗎?
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支付分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
那摘要怎么寫呀 然后還得一直掛著A公司和B公司的賬嗎,咋平賬呀
摘要寫收到代付款
付錢給B就寫支付代付款,然后沖A的其他應(yīng)付款
咋沖呀,這兩筆都是其他應(yīng)付款嗎?沖的分錄咋寫呀,借其他應(yīng)付A,貸其他應(yīng)付B嗎?摘要咋寫呀
收到A公司款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A公司
支付分錄 借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款