固定資產(chǎn)分開計(jì)入,銀行存款無需分開
老師 購入固定資產(chǎn)3個(gè)設(shè)備 各20000 15000 25000 一起就是6萬 銀行付款6萬 那我入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候我是分開入嗎 那我記賬銀行存款不是拆分?
錄資產(chǎn)卡片時(shí),有個(gè)購入對(duì)方科目,那我原來這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對(duì)方科目”是寫銀行存款嗎?
老師你好,我們買了機(jī)器設(shè)備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時(shí)候是借:應(yīng)付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發(fā)票6月就已經(jīng)到了,我是不是應(yīng)該入固定資產(chǎn)呢?就是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款。到次月的時(shí)候,就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,老師我們是4月買入機(jī)器設(shè)備了,4月付款的時(shí)候我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。然后4月收到了發(fā)票,我沒沖應(yīng)付賬款,我在6月沖了做的是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款。那我就是6月才入賬的?7月開始計(jì)提折舊嗎?
老師,我們收到專項(xiàng)政府補(bǔ)助,是購買設(shè)備的,40萬,收到款時(shí),借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設(shè)備:借:固定資產(chǎn):貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊怎么記賬,
4月份的利潤分配未分配利潤,怎么提現(xiàn)在利潤表上
老師,請(qǐng)問做賬前準(zhǔn)備的銷項(xiàng)發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專票,還是用于抵扣的所有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個(gè)體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務(wù)往來,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢
請(qǐng)問物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務(wù)成本=主營業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
可是我入一個(gè)固定資產(chǎn)就是一個(gè)憑證 我貸方就是銀行存款啊 怎么調(diào)整
是先掛應(yīng)付帳款嗎 最后一筆在沖?
那您可以三個(gè)固定資產(chǎn),分別做購進(jìn)分錄;也可以合并一筆 借 固定資產(chǎn)-A -B-C 貸 銀行存款(合計(jì)數(shù))
不是啊你入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候 一個(gè)固定資產(chǎn)就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)憑證的額
錄入卡片分開,賬務(wù)處理可以不分開
那我不知道 我以為一個(gè)資產(chǎn)就是一筆分錄 但是已經(jīng)3筆了 那我需要改嗎
不需要更改,也可以一筆一筆錄入
可是付款是總數(shù) 我把銀行流水一筆拆分了
賬務(wù)不是按對(duì)賬單上做么 影響嗎?》
沒關(guān)系的,您只要最后的銀行賬面金額與銀行對(duì)賬單核對(duì)上了就可以的
好吧 一般是按銀行流水做吧 不可以拆分?
我把銀行存款拆分了
可以的 根據(jù)你實(shí)際情況可以分開!
好的謝謝老師
不客氣,祝您生活工作愉快!