您好 上個月發(fā)放的工資是幾月份 就申報幾月份的
4月份員工工資之前沒有申報個稅,前兩個月開始從公戶發(fā)了工資,這個月申報個稅是申報幾月份的呢?
老師,個稅申報工人工資,我之前幾個月都忘記給一位員工申報了,這個月我可不可以把之前幾個月的一起申報了,比如員工工資4000元,我給他報三個月的12000,一起填到6月份,然后他入職時間是2021.1月,之前幾個月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計(jì)算工資,我看了申報表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時候也是不用交稅的,我這么申報可以嗎?
本月申報4月份工資,4月份社保忘記扣了,5月份一起扣的兩個月的,在本月申報4月份工資時,金額按照扣除完的申報還是沒扣除之前的申報呢
老師請問公司有個員工之前一直沒有給做工資,也沒有發(fā)放,這個月補(bǔ)做了之前月份的工資,下個月申報時一次申報可以嗎?
4月份在新的公司領(lǐng)了工資,被該公司申報了4月所屬期的個稅,之前的公司4月也申報了個稅,之前的公司是按照上月實(shí)際發(fā)放的工資申報的個稅,新的公司是當(dāng)月的工資就申報當(dāng)月的個稅,現(xiàn)在4月被兩個公司申報了兩次個稅,現(xiàn)在怎么弄?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
那之前從公戶發(fā)了工資的那些,不需要申報嗎?
之前從公戶發(fā)了工資的那些,應(yīng)該并在一起申報