你好,1.是的 2.可以這樣做
1、合作社扶貧資助出去的款項(xiàng),是借營業(yè)外支出,貸,銀行存款 2、合作社自籌項(xiàng)目資金是否做借銀行存款,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款嘛
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
老師合作社參觀學(xué)習(xí),在專項(xiàng)資金里報(bào)銷差旅費(fèi),這樣處理對嗎? 借管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助收入
老師,您好!請問下收到政府補(bǔ)助的專款專用資金200萬,用于研發(fā)項(xiàng)目。針對政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的???,所以支出對應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
老師您好!我是農(nóng)民專業(yè)合作社,采用農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度,1、本月收到撂荒地整治補(bǔ)助款10萬元,會(huì)計(jì)分錄如下,借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,本月支付撂荒地整治挖機(jī)費(fèi)3萬元,會(huì)計(jì)分錄,借其他支出,貸銀行存款,同時(shí)借,專項(xiàng)應(yīng)付款,貸其他收入,請老師指導(dǎo)一下,這樣做對嘛?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不