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老師合作社參觀學(xué)習(xí),在專項資金里報銷差旅費,這樣處理對嗎? 借管理費用—差旅費 貸銀行存款 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入

2023-06-22 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-22 21:12

同學(xué),你好 借管理費用—差旅費 貸專項應(yīng)付款

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快賬用戶5976 追問 2023-06-22 21:15

老師能不能,把這筆業(yè)務(wù)完整憑證做一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-22 21:19

同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款--專項資金 借:費用 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款--專項資金 貸:營業(yè)外收入

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同學(xué),你好 借管理費用—差旅費 貸專項應(yīng)付款
2023-06-22
您好,收到時:借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項款,購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時借:其他應(yīng)付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,;分錄是正確的,需要繳納所得稅的
2021-10-13
你好!專項資金實際發(fā)生時,是實際支付資金出去的時候?
2023-02-23
你好; 你開票是什么稅率的;我看看怎么做賬; 這個屬于專項補助的嗎
2024-05-14
同學(xué)你好,這個分錄正確,假如這個撥款是征稅收入,所得稅不需要算了,因為直接沖減了資產(chǎn)和費用了。
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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