同學,你好 借管理費用—差旅費 貸專項應(yīng)付款
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現(xiàn)在屬于建設(shè)期 設(shè)備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應(yīng)付6000 報銷的時候 借其他應(yīng)付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業(yè)外收入4000 這樣做對嗎
收到穩(wěn)崗補貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補貼,說是??顚S?,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
政府補助資金用于購買固定資產(chǎn),收到時:借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項款,購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時借:其他應(yīng)付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會產(chǎn)生稅會差異嗎:該怎么處理
資料(一):某公辦高校發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)2020年8月5日,楊老師出差預借差旅費20000元,用銀行存款方式支付;(2)2020年8月20日,楊老師出差歸來,報銷差旅費15000元,余下款項以現(xiàn)金交回;(3)2020年9月學校收到應(yīng)上繳財政的學費1500000元,存入銀行;10月上繳財政專戶,11月收到財政專戶返還學費1300000元,存入銀行;年末,結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)收入貸方2000000元,事業(yè)預算收入貸方1000000元,均為專項資金收入。要求:編制以上業(yè)務(wù)的財務(wù)會計和預算會計分錄。
老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—專項資金 專項資金實際發(fā)生時 借:專項應(yīng)付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
老師,付個人設(shè)計兼職費1000元,無票要附帶什么附件資料老師
單位收個稅手續(xù)費返還如何入賬?公司收到后如何處理這塊資金?
請問印花稅申報的時候,填的金額是含稅還是不含稅?
股東可以做財務(wù)負責人嗎
老師,利潤表上個季度錯了,是改上個月的利潤表還是在這個月改
一般納稅人銷售貨物,買方要求開普票,還能認證抵扣嗎
個人所得稅贍養(yǎng)老人每月多少
老師公司的長期借款都16年了,可以轉(zhuǎn)入哪個科目
老師,小規(guī)模企業(yè),以公司名義購買一套房產(chǎn),每月計提折舊,但是目前公司沒有業(yè)務(wù),也需要每月照常計提折舊嗎?不會引起稅務(wù)預警吧?
退稅率為0,是不是只能內(nèi)銷交增值稅?
老師能不能,把這筆業(yè)務(wù)完整憑證做一下,謝謝
同學,你好 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款--專項資金 借:費用 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款--專項資金 貸:營業(yè)外收入