您好,比如發(fā)生的在本地出短差發(fā)生的交通費(fèi)、餐飲費(fèi)都可以計(jì)入差旅費(fèi)科目。
在公司注冊(cè)地發(fā)生的住宿費(fèi)什么情況下可以列支差旅費(fèi)?
您好!老師請(qǐng)問(wèn)一下我員工住宿費(fèi)在一個(gè)城市、公司注冊(cè)地在A區(qū)住宿發(fā)票是b區(qū)怎么做賬、進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是進(jìn)差旅費(fèi)
老師,在公司本地發(fā)生的住宿費(fèi)還可以入差旅費(fèi)嗎?
老師,員工在當(dāng)?shù)氐淖∷拶M(fèi)要入什么費(fèi)用啊,能差旅費(fèi)嗎,就是疫情回公司先隔離兩天的住宿費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)下,本地的住宿費(fèi),餐飲可以記差旅嗎,或者什么樣的情況下本地的食宿才能做差旅
老師個(gè)稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒(méi)發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn),我們自己承包了地,開(kāi)立了兩家同一個(gè)法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷(xiāo)賣(mài)給B公司,B公司再整合后對(duì)外銷(xiāo)售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問(wèn)下,有個(gè)員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒(méi)辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實(shí)發(fā)工資是2001.92,我申報(bào)個(gè)稅跟計(jì)提個(gè)稅是按照那個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提申報(bào)呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要不要和國(guó)內(nèi)的分開(kāi)開(kāi)具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開(kāi)勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實(shí)際支付給職工的職工薪酬是不是填寫(xiě)本年累計(jì)12-8月實(shí)際發(fā)放的工資
沒(méi)有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個(gè)體戶(hù)給老板開(kāi)工資,要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,再計(jì)算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計(jì)算繳納所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個(gè)人借款多呀,年底他不還,也不報(bào)個(gè)人所得稅,我和老板說(shuō)明情況,如果沒(méi)被查到?jīng)]事,查到就補(bǔ)稅了?
1.公司的法人代表家是A地,但在B地注冊(cè)公司,他來(lái)B地辦事發(fā)生的住宿費(fèi)等可以列支差旅費(fèi)?2.列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?
1、可以列支的 2、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
第二項(xiàng)可以抵扣?不是說(shuō)列支招待費(fèi)的屬于個(gè)人消費(fèi)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
可以抵扣是從以下兩點(diǎn)進(jìn)行考慮的。 1、發(fā)生的住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是法人辦事發(fā)生住宿費(fèi),判斷為法人為公司員工。 2、這個(gè)是出差發(fā)生的,不屬于個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額的?!救绻麊渭兪莻€(gè)人消費(fèi)的話(huà),不僅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而且根本不能入賬核算的,因?yàn)槭桥c公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出】
是以上是兩個(gè)獨(dú)立的問(wèn)題。作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧?而作為法人住宿費(fèi)是應(yīng)列支差旅費(fèi)的,其進(jìn)項(xiàng)稅是允許抵抗的
1是的,作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的。 2是的,法人的差旅住宿是可以抵扣的。