你好 不用了。 你認證了就不要退原發(fā)票 等著后面 銷售方開了紅字發(fā)票 在給你做紅沖分錄 。 你開紅字信息表后記得做轉(zhuǎn)出分錄 次月申報轉(zhuǎn)出
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
請問老師我們是購買方,7月份收到增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,因為發(fā)票要重開,我現(xiàn)在開了紅字信息表之后給銷售方,是不是發(fā)票也都要還回去,我需要留做賬憑證么
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師您好,我是購買方,專票已認證抵扣并做賬,現(xiàn)在需要退回重開,我已開具紅字信息表給銷售方,收到負數(shù)發(fā)票后,我都需要怎么操作?
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
建廠初購置的臨時板房,支付的臨電臨水線覽等計入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費怎么做分錄
老師,出口貨物報關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個?
稅務(wù)風(fēng)險提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進項稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個收入補到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個嗎?
公司承擔(dān)個人部分社保,那匯算清繳,個人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報申報的,利潤總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
我收到的第二三聯(lián)都不用還回去去么
銷售方開過負數(shù)發(fā)票后還要給我么
你好 不需要哈 你已經(jīng)做賬了 到時就是紅字發(fā)票給你們紅沖處理 是的 要給你對應(yīng)或紅字發(fā)票的 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的