您好,是的,您公司依據(jù)對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表開(kāi)具紅字發(fā)票,并需要將紅字發(fā)票給對(duì)方的。
上個(gè)月我給客戶(hù)開(kāi)了專(zhuān)票,對(duì)方抵扣了?,F(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表,我直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
在嗎老師,對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表,我們?cè)趺撮_(kāi)具紅票啊。專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了
老師,我們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票給對(duì)方了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,那我是不是要對(duì)方提供紅字信息表給我,我在根據(jù)信息表編號(hào)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
老師 就是我們公司開(kāi)給對(duì)方發(fā)票,對(duì)方上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在說(shuō)對(duì)方不要了,是對(duì)方開(kāi)紅字,我們收到紅字開(kāi)負(fù)數(shù)嗎
對(duì)方給我們開(kāi)的專(zhuān)票,我們?cè)?月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要求發(fā)票作廢,是我們開(kāi)紅字信息表嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
我需要下載紅字信息表嗎?
這個(gè)是不需要的,不過(guò)下載也可以,都沒(méi)有問(wèn)題的。
我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)需要給客戶(hù)嗎?
是的,需要給對(duì)方負(fù)數(shù)發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)的。