這里210是速算扣除數(shù) 8000×80%=6400,屬于第2檔,適用稅率20%,扣除數(shù)210
您好。d選項(xiàng)210是哪來的呀。為啥要減去呢。還有稅率為啥是10%而不是20%呀
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
您好,老師!2.5%算企業(yè)所得稅還是有點(diǎn)蒙,25%減按20%,不應(yīng)該是20%減半等于10%再減半等于5%嗎?是25%——20%等于5%再減半等于2.5%?那為什么5%的不是25%——20%等于5%再減半,而是直接用20%來減半再減半呢?
老師您好,我想咨詢您一個(gè)事,我們公司呢是一般納稅人,老板對(duì)稅法不懂,認(rèn)為企業(yè)虧損不需要繳納所有的稅,比如他認(rèn)為收入10萬,而成本費(fèi)用11萬,虧1萬,增值稅也不用繳(進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng)),實(shí)際這里企業(yè)所得稅不用交,但是增值稅要繳呀,我要怎么跟他解釋這個(gè)[捂臉]
老師,答案為什么是55???? 我的算法是1步:300-40=260*25%=65萬,然后關(guān)于第二步啊,我就有點(diǎn)兒不太明白,那個(gè)地方就是65萬,然后再減去遞延所得稅嘛,復(fù)制的年初數(shù)是40萬,年末數(shù)是35萬,那減少了5萬,那給他65減去個(gè)五等于個(gè)50。然后資產(chǎn)20,年初是25萬,年末是30,那應(yīng)該是增加了呀,為啥還是繼續(xù)減去5萬,那要等答案成了55萬了,我對(duì)于這。資產(chǎn)這個(gè)這一部分不太懂。
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?