你好 你做紅字分錄沖掉這個(gè)分錄
老師,這是我之前做的分錄借:銷(xiāo)售費(fèi)用-返利,貸:應(yīng)收賬款-A公司,現(xiàn)在不用返貨給客戶(hù),而是直接沖銷(xiāo)點(diǎn)這筆應(yīng)收賬款,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是做紅沖的分錄
老師,我們公司是服務(wù)公司,我們要返利給合作商,計(jì)提分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在這些返利不用返了,要沖賬,怎么做分錄?是沖往年的,謝謝
我方是經(jīng)銷(xiāo)商,銷(xiāo)售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶(hù)處兌商品實(shí)物,客戶(hù)會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷(xiāo)商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷(xiāo)商將獎(jiǎng)券返給廠(chǎng)家,以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請(qǐng)問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商返給客戶(hù)的記賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷(xiāo)商返給廠(chǎng)家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷(xiāo)售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶(hù)退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄?
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營(yíng)業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷(xiāo)售收入 借: 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額4144.35
老師,之前財(cái)務(wù)之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬(wàn)借應(yīng)收賬款1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn),那我現(xiàn)在做這筆紅沖發(fā)票怎么寫(xiě)分錄啊
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是今年往月的,也是可以紅沖的是嗎
你好 是的 可以直接紅字沖掉的
我公司對(duì)公打款給供應(yīng)商10萬(wàn)元,有一部分應(yīng)付款是私對(duì)公打款,而我司這邊只申報(bào)對(duì)公打款的部分,但是供應(yīng)商這邊則是全部申報(bào)納稅了,我這邊能怎么處理
你好 你們打款給對(duì)方是什么業(yè)務(wù)的款項(xiàng)
購(gòu)進(jìn)貨物的貨款
你好 你們購(gòu)進(jìn)貨物的貨款 你也得全部做賬申報(bào)的 公戶(hù)私戶(hù)都要報(bào)的
之前的都沒(méi)報(bào),那要怎么處理才好
你好 補(bǔ)報(bào) 這個(gè)應(yīng)該要報(bào)的 你們要做賬體現(xiàn)的