你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目 購進(jìn)用于集體福利的,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
老師,我想問一下,我們公司購了一批書包,用于集體福利怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
老師,你好,想問下,我們外購一批商品,一部分研發(fā)部門領(lǐng)用做實(shí)驗(yàn)了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,你好我想問一下,個(gè)體經(jīng)營戶,給我們公司維修了廠房而進(jìn)購了一批彩鋼板,和彩鋼門。我應(yīng)該怎么處理?
老師我想問一下我進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了沒抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?另外我想問下,有社保的計(jì)提工資怎么做賬務(wù)處理?
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),后期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請(qǐng)問下公司4月取得的動(dòng)車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報(bào)表可以不申報(bào)嗎,等需要抵扣的月份申報(bào)可以嗎
集團(tuán)下有兩個(gè)公司,一個(gè)是制造業(yè),一個(gè)是電商(兩個(gè)都是獨(dú)立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價(jià)8元,打包費(fèi)1元;電商行業(yè)售貨單價(jià)16元,快遞費(fèi)3元,請(qǐng)問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如何做賬務(wù)處理?
集團(tuán)下有兩個(gè)公司,一個(gè)是制造業(yè),一個(gè)是電商,制造業(yè)貨物單價(jià)8元,打包費(fèi)1元;電商行業(yè)售貨單價(jià)16元,快遞費(fèi)3元,請(qǐng)問如何做稅務(wù)籌劃
老師請(qǐng)問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個(gè)稅是正常按每月報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成了?這個(gè)利潤表生成后怎么就一個(gè)交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請(qǐng)問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計(jì)算不含稅金額
請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
我知道進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)不認(rèn)證,按普通發(fā)票入賬了
進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目?
你好,如果你進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,就需要轉(zhuǎn)出,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目核算 如果沒有認(rèn)證,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
如果不認(rèn)證的話是不是做成成本?如果是認(rèn)證了的話,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目?
你好,如果不認(rèn)證的話,是計(jì)入費(fèi)用核算 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目 如果認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝