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老師我想問一下我進項票認(rèn)證了沒抵扣需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?另外我想問下,有社保的計提工資怎么做賬務(wù)處理?

2020-10-22 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 09:24

您好,是的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:25

您好,借成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:25

您好,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款~個人社保。

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快賬用戶3113 追問 2020-10-22 09:36

老師就是勾選的當(dāng)月做進項轉(zhuǎn)出嗎?有很多張不同的發(fā)票,金額可以寫一起嗎?進項轉(zhuǎn)出了報稅的時候是不是進項轉(zhuǎn)出那里也要填金額呢

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:37

您好,可以一起寫。填寫轉(zhuǎn)出金額。是的,也需要填寫。

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快賬用戶3113 追問 2020-10-22 09:38

但是我進項轉(zhuǎn)出的有些是買材料的,有些是辦公用品的,這樣怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:40

您好,借成本或費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶3113 追問 2020-10-22 15:18

老師我想問下,就是對方9月給我們開的進項票進來,10月份我給對方開了紅字信息表,人家10月份開了紅字發(fā)票和籃字發(fā)票回來。我9月的賬務(wù)處理需要進項轉(zhuǎn)出嗎?我9月的申報是正常申報正常抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 21:18

您好,您9月若已認(rèn)證,需要填進項紅字,不是轉(zhuǎn)出。

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您好,是的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-10-22
你好,是今年的成本費用需要轉(zhuǎn)出嗎? 借管理費用等 貸交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個不是開了負(fù)數(shù)發(fā)票吧
2024-06-12
你是什么發(fā)票的進項稅要轉(zhuǎn)出,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2021-10-23
同學(xué)你好,計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額中;下年抵扣,轉(zhuǎn)入進項稅額;
2021-01-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
2021-08-30
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