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老師,我想問下,這個月我們開具了一張負數(shù)發(fā)票,那庫存商品要怎么錄入呀,把商品作為采購錄進去嗎還是

2020-08-13 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 14:56

您好,您公司是因為什么業(yè)務(wù)開具的負數(shù)發(fā)票?是銷售折讓還是銷售退貨呢?

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快賬用戶7115 追問 2020-08-13 14:57

退貨,然后這邊開了負數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-13 14:59

您公司是使用了進銷存軟件,是嗎? 建議針對之前出庫記錄做負數(shù)輸入。

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快賬用戶7115 追問 2020-08-13 14:59

那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理

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快賬用戶7115 追問 2020-08-13 15:00

我們使用管家婆軟件,所以針對這個不懂怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:20

那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理---那就是正常確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按未開票收入處理。 抱歉,還真沒有接觸過管家婆軟件,不過建議您試試做之前出庫記錄的負數(shù)輸入。

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快賬用戶7115 追問 2020-08-13 16:23

但是我這張發(fā)票是開了負數(shù),不是做負數(shù)嗎,怎么做未開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:26

剛才回復(fù)的是基于您上面的這個問題的回復(fù)-----“那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理”

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:29

如果單就開具了負數(shù)發(fā)票的話,是要沖減主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的?!具@里和做未開票收入沒有關(guān)系的】

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快賬用戶7115 追問 2020-08-13 16:35

那我就按發(fā)票來錄銷售退貨嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:00

是的,這個業(yè)務(wù)就是退貨的業(yè)務(wù)。

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您好,您公司是因為什么業(yè)務(wù)開具的負數(shù)發(fā)票?是銷售折讓還是銷售退貨呢?
2020-08-13
你好,對的,做銷售退貨就可以的
2020-08-13
你要做暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本的,會計上講究權(quán)責(zé)發(fā)生制,等發(fā)票到了,再對金額做調(diào)整
2020-09-24
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
是的,數(shù)量是負數(shù)肯定是出庫大于入庫了
2024-04-09
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