您好,您公司是因為什么業(yè)務(wù)開具的負數(shù)發(fā)票?是銷售折讓還是銷售退貨呢?
老師,我想問下,這個月我們開具了一張負數(shù)發(fā)票,那庫存商品要怎么錄入呀,把商品作為采購錄進去嗎還是
老師,我們向?qū)Ψ劫忂M商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了嗎
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,這個成本核算表怎么是負數(shù)庫存了?那不是錯了?意思是有采購沒有入庫嗎?但是發(fā)票開出去太多了?那要找其他部門拿采購單?因為我們都是收到采購發(fā)票了才開始做入庫庫存商品的
請問老師,序時賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費,這個怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個人申報,子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個車子以62萬元的價格賣給了個人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨立核算的分公司,負責(zé)的項目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項目中安裝的機械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,工程驗收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費,現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
退貨,然后這邊開了負數(shù)發(fā)票
您公司是使用了進銷存軟件,是嗎? 建議針對之前出庫記錄做負數(shù)輸入。
那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理
我們使用管家婆軟件,所以針對這個不懂怎么操作
那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理---那就是正常確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按未開票收入處理。 抱歉,還真沒有接觸過管家婆軟件,不過建議您試試做之前出庫記錄的負數(shù)輸入。
但是我這張發(fā)票是開了負數(shù),不是做負數(shù)嗎,怎么做未開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
剛才回復(fù)的是基于您上面的這個問題的回復(fù)-----“那要是不發(fā)生退貨的,款項已收到,是對方不需要這張發(fā)票,那要怎么處理”
如果單就開具了負數(shù)發(fā)票的話,是要沖減主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的?!具@里和做未開票收入沒有關(guān)系的】
那我就按發(fā)票來錄銷售退貨嗎
是的,這個業(yè)務(wù)就是退貨的業(yè)務(wù)。