這個(gè)個(gè)稅下個(gè)月扣回來就可以了
老師!上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)間,扣一個(gè)員工個(gè)稅扣了615.85元,填申報(bào)表的時(shí)候只需要交615.84。相差1分錢,是下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候少扣她個(gè)稅1分,還是補(bǔ)1分錢工資,一回事對吧反正想補(bǔ)平了就好,最好是下個(gè)月比如她需交200.01元個(gè)稅,我在工資表里扣200。這樣子
請問老師,這個(gè)月替員工繳納了社保,但是工資里忘記扣款了,人事那邊會(huì)在下個(gè)月工資里補(bǔ)扣社保,請問報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是在這個(gè)月把社保的金額加進(jìn)去,還是下個(gè)月的時(shí)候加進(jìn)去呢,比如員工1000元工資,本來要扣300元社保,忘記扣了,實(shí)發(fā)了1000,那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)發(fā)合計(jì)是填1000,還是1300呢?
老師,您好,我公司有員工休產(chǎn)假期間了,個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)公司已經(jīng)交了,就是分錄不知道怎么做才對,她休假的第一個(gè)月計(jì)提的工資有數(shù),扣完個(gè)人的要交的保險(xiǎn)后,實(shí)發(fā)工資就成負(fù)數(shù)了,計(jì)提的時(shí)候和發(fā)放的時(shí)候分別怎么做賬,第二個(gè)就沒有工資,只扣個(gè)人保險(xiǎn),實(shí)發(fā)數(shù)是負(fù)數(shù),計(jì)提和發(fā)放的分錄分別怎么做,等她回來上班后再從她有工資的月份里扣回來公司已代交的個(gè)人保險(xiǎn)部分,怎么體現(xiàn)出她要補(bǔ)的部分,謝謝老師
1月員工申報(bào)的時(shí)候無個(gè)稅,2月初改正了個(gè)稅的申報(bào)表,需要補(bǔ)交個(gè)稅30,2月已扣款個(gè)稅30,2月的分錄怎么做,這個(gè)30是代員工交的,發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄
老師,您好,6月申報(bào)公積金的時(shí)候把 單位交的部分也申報(bào)進(jìn)去了,但是工資表是只扣除了個(gè)人部分的,如果調(diào)整的話,是不是在7月可以不申報(bào)公積金來計(jì)算稅額?7月的工資表就還是正常體現(xiàn)出個(gè)人部分要扣的對吧?這里賬上不需要調(diào)整吧?例:6月A員工公積金單位和個(gè)人交了500,個(gè)稅上應(yīng)該申報(bào)250元的,但申報(bào)了500,工資表也是體現(xiàn)扣個(gè)人250,
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
對的好的好的
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