你好,應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù)說明有預(yù)收款項(xiàng),不需要特別調(diào)整
金財(cái)代賬軟件做賬 應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù)是什么意思 該如何解決 求解答
上手會(huì)計(jì)將應(yīng)收賬款長期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)在貸方,是什么意思。其實(shí)應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
您好!老師,請(qǐng)問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請(qǐng)問做賬的會(huì)計(jì)分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請(qǐng)解答,謝謝。
老師,這個(gè)是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應(yīng)收款去?還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)?
老師,我想問下,我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個(gè)科目,但負(fù)債表有顯示金額的? 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對(duì)不上負(fù)債表的數(shù)的? 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
樸老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
老師,請(qǐng)問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報(bào)了個(gè)稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請(qǐng)問公司簽了一個(gè)模擬器系統(tǒng)升級(jí)合同,這個(gè)項(xiàng)目升級(jí)需要配個(gè)電腦,購進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個(gè)科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計(jì)入在銷售費(fèi)用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會(huì)查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計(jì)提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個(gè)殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報(bào)勞動(dòng)合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個(gè)要咋么處理
銀行存款對(duì)賬單同城轉(zhuǎn)賬該如何寫分錄呢
你好,銀行存款對(duì)賬單同城轉(zhuǎn)賬(是轉(zhuǎn)入還是轉(zhuǎn)出? )