這個申報填寫減免表下面減免第一列,選擇農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免增值稅優(yōu)惠,這個附表1 這個18欄和主表(四)免稅銷售額 其中:免稅貨物銷售額
請問雞蛋開的是0%稅率,申報表里怎樣申報,系統(tǒng)這塊沒有自動帶出來,都是哪幾個報表里需要申報
老師,你好,個人所得稅申報系統(tǒng)里有個員工整個月都沒有上班,老板說是請假了,申報工資的話工資申報0,工資表里還需要做嗎?
老師,這個月申報系統(tǒng),多了個綜合申報是怎么填呢?我把企業(yè)所得稅申報表已經(jīng)申報了,進(jìn)入這個綜合申報表,里面也有,但是點(diǎn)了提醒已經(jīng)申報過,但總表里面又沒有把秋褲帶出來,這是怎么回事?
小規(guī)模季報申報填申報表,是根據(jù)開票系統(tǒng)里的增值稅匯總表看開的普票或代開專票,一個季度的是每個月份的都需要在開票系統(tǒng)導(dǎo)出來嗎?
你好老師,請問增值稅申報表,哪幾個表的數(shù)據(jù)是自動帶出的?需要注意哪些
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
期末未繳稅額為負(fù)數(shù)怎么計(jì)算
這個說明有留抵稅額或者預(yù)繳稅款。 這個不需要處理,
申報表里數(shù)據(jù)都是自動帶出來的,應(yīng)該都對的了
這個不需要管這個,你只應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 就可以,