你好! 可以的,沒(méi)有跨年可以的
公司小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開(kāi)給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開(kāi)的發(fā)票8月份開(kāi)紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開(kāi)藍(lán)色發(fā)票給購(gòu)買方(7月份購(gòu)買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
7月份業(yè)務(wù)已計(jì)入管理費(fèi)用,但是對(duì)方公司8月才開(kāi)的發(fā)票??梢詫?月份的發(fā)票粘貼在7月份的記賬憑證后嗎?
老師,公司7月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬(wàn)貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒(méi)開(kāi)專票,8月份發(fā)票才過(guò)來(lái),那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開(kāi)票,8月份開(kāi)的票,只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
老師.7月份的手續(xù)費(fèi),銀行8月份才開(kāi)票。我已經(jīng)在7月份入賬了。發(fā)票可以直接貼到7月份憑證后面嗎,還是每個(gè)月都要沖銷啊。
小規(guī)模無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表哪一行
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為負(fù)數(shù),但實(shí)際上沒(méi)有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯(cuò)在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)什么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)降低。未分配利潤(rùn)要交20%個(gè)人所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.12月的工資,計(jì)提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個(gè)工資沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費(fèi)用工資 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨(dú)做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費(fèi)是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率還是修理修配勞務(wù),或則是建筑服務(wù)*修繕?lè)?wù)?
計(jì)算成本費(fèi)用總額(成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤(rùn)表的不太一致,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢? 老師,審計(jì)查賬問(wèn)這個(gè),怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風(fēng)扇,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話 單休 雙休一天工資怎么計(jì)算呢 單休算一個(gè)月26天班嗎
那如果一筆業(yè)務(wù)已計(jì)入收入,但是幾個(gè)月后,對(duì)方公司又跟你要發(fā)票,要怎么處理呢
先沖減收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
然后再根據(jù)開(kāi)的發(fā)票做賬: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
謝謝老師 愛(ài)你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝