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7月份業(yè)務(wù)已計(jì)入管理費(fèi)用,但是對(duì)方公司8月才開的發(fā)票??梢詫?月份的發(fā)票粘貼在7月份的記賬憑證后嗎?

2020-08-12 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 21:54

你好! 可以的,沒有跨年可以的

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快賬用戶7966 追問 2020-08-12 21:57

那如果一筆業(yè)務(wù)已計(jì)入收入,但是幾個(gè)月后,對(duì)方公司又跟你要發(fā)票,要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-08-12 22:05

先沖減收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)

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齊紅老師 解答 2020-08-12 22:05

然后再根據(jù)開的發(fā)票做賬: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶7966 追問 2020-08-12 22:06

謝謝老師 愛你

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齊紅老師 解答 2020-08-12 22:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好! 可以的,沒有跨年可以的
2020-08-12
你好,因?yàn)闆]有跨年,簡(jiǎn)單點(diǎn)操作直接附上去也可以
2020-09-11
小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020-08-11
你還·,7月付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫(kù)的分錄 然后按照發(fā)票借庫(kù)存商品或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款-
2020-09-02
同學(xué),你好,應(yīng)該是沖紅前面的費(fèi)用憑證,重新再做個(gè)憑證。實(shí)際工作中,好多這樣操作的情況。
2020-11-10
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